当前位置: 首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息

2020年度娄底市体育学校部门决算

2020年度娄底市体育学校部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-25 17:22 浏览量: 字体:

目     录

第一部分娄底市体育学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 娄底市体育学校概况

一、 部门职责

 1.贯彻执行国家和省体育工作政策和法规,拟订地方体育规范性文件并监督落实。

2.研究制定本校的体育发展战略,编制并组织本级体育事业的长期规划和年度计划,推动体育事业的发展。

3.负责管理本级学校建设,组织开展业余训练,培养、选拔、输送优秀体育后备人才。组队参加省级以上比赛。

4.负责本级体育的相关科技研究及成果推广运用。

5. 负责本级专业技术人员业务培养和继续再教育,提高专业技术人员的综合水平。

 6.负责本级体育经费的开支与管理。

 7.承办市文旅广体局交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市体育学校为财政全额拨款的副处级事业单位,隶属于娄底市文旅广体局。本单位只有本级,没有其他二级预算单位。编制人数40人,在职39人(2020年9月、12月新增人员2人),退休人员5人,实施校长负责制,内设办公室、学生科、训练科、科研所。

(二)决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市体育学校本级。

第二部分   部门决算表

收入支出决算总表

部门:           公开01表          单位:万元

收   入

支   出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

696.80

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

129.40

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

165.85

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

20

696.80

八、其他收入

8

八、其他支出

21

                      295.26

9

22

本年收入合计

10

992.06

本年支出合计

23

                       992.06

         使用非财政拨款结余

11

                结余分配

24

         年初结转和结余

12

            年末结转和结余

25

总计

13

992.06

总计

26

992.06

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:          公开02表          单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

992.06

826.21

165.85

207

文化旅游体育与传媒支出

696.80

696.80

20703

体育

696.80

696.8

2070301

行政运行

581.01

581.01

2070399

其他体育支出

115.79

115.79

229

其他支出

295.26

129.41

165.85

22960

彩票公益金安排的支出

129.41

129.41

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

129.41

129.41

22999

其他支出

165.85

165.85

2299901

其他支出

165.85

165.85

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:          公开03表          单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

992.06

992.06

207

文化旅游体育与传媒支出

696.80

696.08

20703

体育

696.80

696.08

2070301

行政运行

581.01

581.01

2070399

其他体育支出

115.79

115.79

229

其他支出

295.26

295.26

22960

彩票公益金安排的支出

129.41

129.41

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

129.41

129.41

22999

其他支出

165.85

165.85

2299901

其他支出

165.85

165.85

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:          公开04表          单位:万元

收  入

支  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

696.80

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

129.41

 二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

 七、文化旅游体育与传媒支出

21

696.80

696.08

8

八、其他支出

22

129.41

129.41

本年收入合计

9

826.21

本年支出合计

23

826.21

696.08

129.41

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

826.21

总计

28

826.21

696.08

129.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:          公开05表          单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

696.80

696.80

207

文化旅游体育与传媒支出

696.80

696.80

20703

体育

696.80

696.80

2070301

行政运行

581.01

581.01

2070399

其他体育支出

115.79

115.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:          公开06表          单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

560.90

302

商品和服务支出

717.65

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

165.54

30201

办公费

0.66

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

30202

印刷费

5.29

30702

国外债务付息

30103

奖金

126.44

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

18.48

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

97.66

30205

水费

0.95

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.77

30206

电费

2.94

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

10.35

30207

邮电费

3.95

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

36.85

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

1.00

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

44.24

30211

差旅费

1.61

31008

物资储备

30113

住房公积金

31.58

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

14.86

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

0.7

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

64.13

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.12

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.99

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

5.12

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

32.76

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

22.38

30229

福利费

8.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

3.73

30399

其他对个人和家庭的补助

8.99

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

20.84

人员经费合计

625.04

公用经费合计

717.65

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:          公开07表          单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.99

1.99

1.99

1.99

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:          公开08表          单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

229

其他支出

129.41

22960

彩票公益金安排的支出

129.41

229600

用于体育事业的彩票公益金支出

129.41

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:          公开09表          单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计992.06万元。与上年相比,增加50.91万元,增长0.51%,主要是因为行政事业单位工资奖金调整和人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计992.06万元,其中:财政拨款收入826.21万元,占83.28%;上级补助收入165.85万元,占16.72%;事业收入0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

三、支出决算情况说明

本年支出合计992.06万元,其中:基本支出992.06万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计992.06万元,与上年相比,增加50.91万元,增长(减少)0.51%,主要是因为行政事业单位工资奖金调整和人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出696.80万元,占本年支出合计的70.24%,与上年相比,财政拨款支出增加169.43万元,增长24.32%,主要是因为行政事业单位工资奖金调整和人员增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出696.80万元,主要用于以下方面:一般公共预算财政拨款(类)行政运行支出581.01万元,占83.38%; 其他体育支出115.79,占16.62%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为992.06万元,支出决算数为992.06万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)2070301行政运行。

年初预算为581.01万元,支出决算为581.01万元,完成年初预算的100%。

2、一般公共服务(类)2070399其他体育支出。

年初预算为115.79万元,支出决算为115.79万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出696.80万元,其中:人员经费625.04万元,占基本支出的89.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费71.76万元,占基本支出的10.30%,主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费、水电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.6万元,支出决算为1.99万元,完成预算的15.79%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与2019年保持不变。

公务接待费支出预算为6.6万元,支出决算为1.99万元,完成预算的28.79%,决算数(小于)预算数的主要原因是节约开支。与上年相比增加0.87万元,增长56.28%,增长的主要原因是教学交流研讨会增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少3.9万元,减少60%,减少的主要原因是本单位无公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.99万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.99万元,全年共接待来访团组23个、来宾187人次,主要是体育教学交流研讨发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元,主要是……支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出71.76万元,比上年决算数减少253.58 万元,降低35.34%。主要原因是:减少各训练场馆维修费用和射击馆完善配套设施。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.12万元,用于开展教练员教学培训,人数12人,内容为省体育局举办的各项目教学培训; 

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

2. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件2-3

(2020)年度部门整体支出绩效自评报告            

一、部门概况

(一)部门(单位)职能概述

培养输送优秀运动员,组织参加省、市级竞技体育比赛。

(二)部门(单位)组织机构及人员情况

我单位内设4个机构:办公室、学生科、训练科、科研所、全校2020年共有在职人员39人,退休人员5人。

(三)2020年度重点工作计划

我单位2020年以培养输送更多的优秀体育后备人才为目标,积极推进“项目进学校、教练进课堂”体教结合,创新工作,与省中心协调跟踪“十四届省运会”各项目重点运动员,组织各项目参加全国、全省青少年田径摔跤、柔道、射击、跆拳道、网球、羽毛球、游泳、乒乓球9个项目的第十三届省运会,共获金牌30枚,银牌25枚,铜牌22枚。做好赛前集训,组织各项目参加好湖南省青少年锦标赛。

(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、2020年整体支出规模情况。2020年支出数992.06万元,其中:工资福利支出560.91万元;商品服务支出220.04万;对个人和家庭补助支出185.53万元;其他资本性支出25.58万元。

2、资金使用方向。2020年单位收入预算数为992.06万元,其中:经费拨款992.06万元。支出预算数992.06万元,其中:一般公共支出960.48万元,住房保障支出31.58万元。

3、基本支出:2020年支出决算数为992.06万元,主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及运动员集训、省常年比赛等支出。其中:人员经费支出746.44万元,公用经费支出245.62万元。

4、2020年度“三公”经费支出决算总计2.08万元,较去年减少5.54万元。其中:公务用车运行费 0万元,公务接待费2.08万元,比去年增加1.14万元。主要是因为我校严格执行中央“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的相关规定,严禁公车私用、严控公务接待标准,无公函不接待。

5、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。2020年收入预算数992.06万元,其中:经费拨款992.06万元。比2019年增加50.93万元。

6、关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明。2020年预算拨款数992.06万元,其中:一般公共支出960.48万元,住房保障支出31.58万元。

(五)财务管理状况

我校根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》制定了制订了娄底市体育学校财务管理制度。采取有效措施,落实常态管理,明确专人负责,一把手亲自抓,分管领导具体抓,建立考评机制,提高精细管理水平。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年支出决算数为992.06万元,主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及运动员集训、省常年比赛等支出。其中:人员经费支出746.44万元,公用经费支出245.62万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一)2020年娄底市体育学校整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1开展训练、竞赛工作、做好寒假督训大检查、冬训动员、组织春季测试。运动员通过日常训练,有280余名运动员参加省青少年锦标赛,并取得金牌22枚、银牌14枚、铜牌38枚,拿到名次的运动员达到90%。

目标2召开教练员座谈会,分析各项目重点运动员各项指标、参赛对手情况。加强与省中心的衔接与沟通及省队集训重点运动员的跟踪摸底;对重点运动员营养投入每年30万元。

目标3公开招聘专业专技人员。公开招聘优秀体育教练,优化教练员队伍。公开招聘高水平柔道教练1名。

目标4加强与省体科所专家的联系与学习。针对各项目的情况进行会诊,解决训练中存在的问题,加强科学训练,使运动员拿到好成绩,每年投入经费25万元。 

目标5:组织各项目参加好湖南省青少年锦标赛,组织观看东京奥运会。

(二)2020年娄底市体育学校支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2020年,娄底市体育学校在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1:开展训练、竞赛工作、做好寒假督训大检查、冬训动员、组织春季测试。

完成情况:在训练工作中坚持以各项目教学训练大纲为依据,科学地制定年度训练计划,制定阶段、课时计划,做到计划反复讨论,切实可行。坚持“从难、从严、从实践出发,科学地进行大运动量训练”的原则,立足于打好基础,系统训练,规定全年训练天数不少于350天,每日早训时间不少于1小时,下午训练时间不少于2-3小时,每位教练员带训人数不少于12人。每年对各项目进行一次全面考核,检查训练质量,对成绩优异运动员给予奖励。

效果:2020年湖南省青少年锦标赛上,我校各代表队共获得金牌22枚,银牌14枚,铜牌28枚,总分1224分,全省排名第五,圆满完成今年的湖南省青少年锦标赛任务。 

目标2:召开教练员座谈会,分析各项目重点运动员各项指标、参赛对手情况。加强与省中心的衔接与沟通及省队集训重点运动员的跟踪摸底。

完成情况:把各项目重点运动员输送到省队集训,每个项目前三名运动员都送入省队集训。

效果:在集训期间成绩优异的,可直接进省专业队。

目标3:公开招聘专技人员

完成情况:我校公开招聘工作在市文旅广体局的领导下,在市纪委、市人社局的大力支持和配合下,秉着公开、公平、公正的原则,严格按照人社部门相关文件精神及《市体育学校公开招聘方案》开展工作。招聘计划、方案通过信息网络等形式,在社会上进行广泛宣传,使社会各界充分了解我校本次公开招聘的计划、报名条件、招聘程度等。同时,成立了由市文旅广体局、市纪委等相关单位负责人组成的招聘工作领导小组,并成立了招聘工作办公室。此次招聘工作从报名到面试直至最后的考察聘用,市纪委、市人社局进行全程监督、指导,保障了整个招聘工作公开、公平、公正的进行,取得了良好的社会成效,达到预期的目的。

解决了我校优秀教练员紧缺的实际情况,引进了体育专业技术人员柔道教练1名,弥补部分项目教练员的不足。

目标4:加强与省体科所专家的联系与学习。

完成情况:加强科学训练,使运动员拿到更好的成绩。通过专家对各项目针对性的制定训练方案,解决问题,让运动员的成绩更上一个台阶。

效果:我校运动员参加各种全国甚至于全球性的比赛,田径、羽毛球、网球、跆拳道等都在全国比赛中多次获得金、银、铜。

目标5组织各项目参加好湖南省青少年锦标赛,组织观看东京奥运会。

完成情况:各项目教练员部署训练计划,做好训练课程,组织运动员做好赛前测试,科学教学、更加有效率的提高运动员竞技水平,做好比赛前的外训计划。

效果:在湖南省2020年青少年锦标赛上,摔跤、柔道、跆拳道等、拿到全省第四名的好成绩。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市体育学校既定绩效目标均已完成。

(三)围绕部门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度部门(单位)的绩效评估考核结果;

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2020年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2020年度整体支出绩效进行评价。

五、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况,并分析其原因。

六、下一步改进措施

(一)加大体育的宣传度

学校通过体育教学、体育竞赛等各种途径。激发广大学生的锻炼热情,提高学生的参与意识,彻底改善学生对体育的片面性认识。

(二)加大资金的投入

对体育器材、训练场馆、运动员的营养伙食加大投入,只有把这些做牢做实,才能提高竞技水平。

(三)加强教练员专业知识的提高

一名专业教练员应具备良好的身体条件、体育知识和技能,才能给学生创造一个良好的训练氛围。教练员本身要加强专业、理论的学习,多组织教练员进行培训,和外市教练员交流学习,扩宽教练员视野。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求将单位整体支出自评结果在部门门户网站进行公开,优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。强化结果应用,建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制。

信息来源:娄底市文化旅游广电体育局(娄底市文物局) 作者: 编辑:
扫码浏览